為深入貫徹落實市委審計委員會工作要求,進一步推動集團內部審計工作規范化、秩序化,5月15日上午,交投集團召開2023年度內部審計工作會議,會議由集團副總經理陳光明同志主持,集團內部審計工作領導小組成員及相關部室人員參加。
會議傳達學習了《審計法》《審計署關于內部審計工作的規定》《甘肅省省管黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員履行經濟責任正面清單和負面清單》等規定和文件,觀看了《甘肅省內部審計工作規定》政策解讀新聞發布會,聽取了2022年度集團內部審計領導小組組建及工作開展情況,通報了近期審計問題整改推進落實情況,部署安排了2023年度內部審計工作計劃。
會議指出,內部審計是現代企業制度的重要組成部分,實現內部審計監督全覆蓋對企業防范經營風險、提高經濟效益具有不可替代性,既是防止國有資產流失、提升集團整體管理水平的必要支撐,也是聚焦集團戰略目標和中心任務精準發力的重要途徑。
會議強調,內部審計將成為今后常抓緊抓的一項工作,集團上下要始終堅持圍繞中心工作做好常態化“經濟體檢”,通過“常查病”“治已病”“防未病”,助力集團治理體系和治理能力現代化水平全面提升,為有效促進集團實施“11234”目標任務奠定堅實基礎。
會議要求,2023年面對新的形勢,一是充分認識內部審計工作的重要性,開展好內部審計工作。二是切實發揮內部審計在集團經營管理中的作用,實現最大限度覆蓋。三是加強內部審計人才隊伍建設,為集團健康可持續發展保駕護航。